一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************992
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年9月11日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S602 荧光笔 8 24.0 得力/deliS602 验收通过 2 得力 70698 水彩笔 2 30.0 得力/deli70698 验收通过 3 名人 苏打水 苏打水 1 60.0 名人/MINGREN苏打水 验收通过 4 得力 3428 信纸 2 6.0 得力/deli3428 验收通过 5 得力 T1680 胶装本 10 62.0 得力/deliT1680 验收通过 6 得力 A08 中性笔 3 60.0 得力/deliA08 验收通过 7 得力 SK109 记号笔/粗笔 2 30.0 得力/deliSK109 验收通过 8 得力 1511 算术型计算器 2 116.0 得力/deli1511 验收通过 9 得力 9574 垃圾袋 15 75.0 得力/deli9574 验收通过 10 心相印 DT15110 抽纸 6 168.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15110 验收通过 11 得力 5546 抽杆夹 12 36.0 得力/deli5546 验收通过 12 晨光 ABS92724 订书针 1 15.0 晨光/M&GABS92724 验收通过 13 得力 7151 百事贴 6 24.0 得力/deli7151 验收通过 14 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 100.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 15 得力 9560 纸杯 3 30.0 得力/deli9560 验收通过 16 得力 S936 铅笔 2 24.0 得力/deliS936 验收通过 17 得力 0037 别针/回形针/大头针 3 12.0 得力/deli0037 验收通过 18 得力 7122 固体胶 5 10.0 得力/deli7122 验收通过 19 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 6 48.0 得力/deli30248 验收通过 20 清风 纯水湿巾80片 湿巾 7 140.0 清风/qingfeng纯水湿巾80片 验收通过 21 得力 橡皮 3 3.0 得力/deli7540 验收通过 22 得力 5684 档案盒 40 520.0 得力/deli5684 验收通过 23 得力 记事本 2 32.0 得力/deli7949 验收通过 24 得力 79221 文件座/文件架/文件框 1 45.0 得力/deli79221 验收通过 25 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU5号2粒(2代) 验收通过 26 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 6 30.0 南孚/NANFU7号2粒(2代) 验收通过 27 得力 6009 剪刀 1 5.0 得力/deli6009 验收通过 28 得力 8552 票夹/长尾夹 7 112.0 得力/deli8552 验收通过 29 得力 8554 票夹/长尾夹 4 52.0 得力/deli8554 验收通过 30 得力 A12 中性笔 4 96.0 得力/deliA12 验收通过 31 得力 21553 便签本/便条纸/百事贴 6 18.0 得力/deli21553 验收通过 32 得力 记事本 10 180.0 得力/deli3343 验收通过 33 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 姚亮
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